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请问:年度做汇算清缴报告,差旅费与业务招待费超多少要交企业所得税

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想问一下,年底做汇算清缴的时候,差旅费与业务招待费是按什么标准超了就要交企业所得税?


1楼2009-09-10 21:04回复
    我唔知道~


    IP属地:广东2楼2009-09-10 21:06
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      2026-02-18 19:42:53
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      我够知你唔知咯!


      3楼2009-09-10 21:06
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        咁你仲问~


        IP属地:广东4楼2009-09-10 21:09
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          我有问你咋?


          5楼2009-09-10 21:14
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            哦 甘我唔答你罗


            IP属地:广东6楼2009-09-10 21:16
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              差旅费:没标准
              业务招待费:08年企业所得税法规定企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除,也就是取这二个标准中较小者在税前扣除,超过部分调增应纳税所得额。
              例:当年发生招待费100万元,收入2000万元,则:100*0.6=60万   2000*5‰=10万,则税前只允你扣除10万元,100-10=90万元要调整增加应纳税所得额.
              接上例:假如收入为20000万元,,则20000*5‰=100万元,则税前允许你扣除60万元,100-60=40万元要调整增加应纳税所得额.
              也就是说当年业务招待费无论如何都要调增处理,在这二个标准相等时企业收益是最大化的. 


              7楼2009-09-15 11:49
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