我公司是一家装饰设计工程公司,用的是速达3000sstd。进销存与帐务系统结合使用。我来之前的会计是手工记账。老板说她之前记得比较乱,让我一切从新开始。老板把应收应付款的期初余额给了我,让我录入系统,以便今后工作的衔接。我在新增客户和供应商里把所有涉及到的客户和供应商加上了。然后在初始数据调整里面录入的数据。
问题1 如果帐务和进销存结合使用,是不是必须在客户资料那里录用初始数据?因为我在初始数据调整那录入数据后,客户资料里的金额还是零,而且也不能修改。
问题2 初始数据调整那里的期初余额不能输入,只能在本年累计下输入,我把应收未收账款输入在本年累计的借方,应付未付款输入在本年累计的贷方,因为没有其他数据,为了达到试算平衡,只好把现金的数据调整了。请问以上操作有无错误?尤其是借贷方向。因为后来自定义报表资产负债表里出来的数据应收应付年初余额都成了负数。
问题3 期初现金数据调整完后,开始记了一个月的帐,结完帐后看现金明细账,发现明细账的现金数据和初始数据调整时的数据不一致。
问题4 发现资产负债表的应收应付期初余额是负数,然后手工改了表里的公式,直接把公式变成了数据,并且存盘了,现在还想用最开始的公式,应该怎样操作?
真诚请求帮助,还请各位大神别笑话我啊,先谢谢啦!
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问题2 初始数据调整那里的期初余额不能输入,只能在本年累计下输入,我把应收未收账款输入在本年累计的借方,应付未付款输入在本年累计的贷方,因为没有其他数据,为了达到试算平衡,只好把现金的数据调整了。请问以上操作有无错误?尤其是借贷方向。因为后来自定义报表资产负债表里出来的数据应收应付年初余额都成了负数。
问题3 期初现金数据调整完后,开始记了一个月的帐,结完帐后看现金明细账,发现明细账的现金数据和初始数据调整时的数据不一致。
问题4 发现资产负债表的应收应付期初余额是负数,然后手工改了表里的公式,直接把公式变成了数据,并且存盘了,现在还想用最开始的公式,应该怎样操作?
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